H. Informes de auditorías especiales
INFORME DE AUDITORIA INTERNA A LA GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTROL FISCAL ENERO - SEPTIEMBRE 2021
INFORME AUDITORIA INTERNA A LA GESTIÓN DEL PROCESO P8 RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2021
Informe final Proceso P6 Responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva
Informe de Auditoría Interna a la Gestión del Proceso de Administración de Recursos Informáticos Enero -Agosto 2021
Informe final P8
Informe de auditoría interna a la gestión del proceso de Comunicación Pública Enero - Julio 2021
Informe de auditoría interna a la gestión del proceso de planeación y direccionamiento estratégico enero - diciembre 2020 enero - junio 2021
Informe Final Auditoria Proceso De Gestión Documental-P-10
Informe Final Gestión Humana
Informe Final Auditoría P8- Recursos físicos y financieros